Постов с тегом "отчеты мсфо": 4879

отчеты мсфо


🔎«Сегежа Групп» Отчет МСФО

«Сегежа Групп» Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1851986


( Читать дальше )

Новые облигации: Интерлизинг 001Р-09 [флоатер]. Купон до 20,85%

Продолжаю непредвзято оценивать свежие выпуски облигаций. Ловите новый авторский разбор на уже известного нам лизингового эмитента.

29 августа Интерлизинг соберёт книгу заявок на первый выпуск флоатеров в своей истории. Недавно я подробно «прожарил» новые облиги компаний из той же сферы - Росагролизинг 2Р3Совкомбанк Лизинг БО-П07 и Аренза-ПРО 1Р5. Лизинг в России — дело модное и прибыльное, ведь занимать сейчас можно под 20%, а давать в долг технику — под 25-30-40%.

💼Я уже 6 лет активно инвестирую в долговой рынок РФ (и не только — рассказывал, как я погорел на египетских облигациях), и постоянно слежу за новинками, достойными внимания. Ранее делал обзоры на новые выпуски РосагролизингФосАгроГазпромнефтьТрансКонтейнерНовосибирская обл.

Чтобы не пропустить другие обзоры, подписывайтесь на телеграм-канал с авторской аналитикой и инвест-юмором.

🚛А теперь — поехали смотреть на новый выпуск Интерлизинга!

Новые облигации: Интерлизинг 001Р-09 [флоатер]. Купон до 20,85%

🚜Эмитент: ООО «Интерлизинг»



( Читать дальше )

Астра 1 полугодие 2024 г. - выручка растет вместе с персоналом


Астра опубликовала финансовые результаты за 1-ое полугодие.

Выручка выросла за полугодие на 58% до 4,9 рублей. 

EBITDA осталась на уровне прошлого года 1 млрд руб.

Чистая прибыль +21% до 1,4 млрд рублей. 

Численность персонала превысила 2,4 тыс. человек (+60% к прошлому году).

Астра 1 полугодие 2024 г. - выручка растет вместе с персоналом




( Читать дальше )

Циан 2 кв. 2024 г. - темпы роста замедляются, рентабельность растет

Циан опубликовал финансовые результаты за 1-ое полугодие.

Рост выручки составил +26% до 6,4 млрд руб.

Рост EBITDA +91% до 1,8 млрд руб. 

Чистая прибыль +55% до 0,95 млрд руб.

Циан 2 кв. 2024 г. - темпы роста замедляются, рентабельность растет




( Читать дальше )
  • обсудить на форуме:
  • ЦИАН

МТС-банк МСФО 2 кв. 2024 г. - прибыль растет на 30% в цикле высоких ставок


МТС-банк отчитался за 2-ой квартал по МСФО.

Результаты по МСФО и РСБУ схожи, поэтому большой неожиданностью не являлись.

Операционные доходы выросли на 39% во 2-ом квартале до 11 млрд рублей. Чистый процентный доход вырос до 11,2 млрд рублей (+20%), чистые комиссионные доходы выросли на 44% до 6,3 млрд рублей. 

Кредитный портфель вырос за год на +35% до 418,6 млрд руб. С начала года рост составил +7,5%, относительного 1-ого квартала +2,6%.

Чистая прибыль за 2-ой квартал составила 3,9 млрд рублей (+30% к прошлому году). Рентабельность капитала составила 17,3% (19,3% без учета субордов).

МТС-банк МСФО 2 кв. 2024 г. - прибыль растет на 30% в цикле высоких ставок




( Читать дальше )

Европлан 1П2024 и взгляд на среднесрочную перспективу.

Сейчас компания столкнулась с идеальным штормом. Высокая ставка отражается на качестве лизингового портфеля, что транслируется в рост расходов на резервы, на балансе увеличивается объём возвращённых предметов лизинга (на последнюю отчётную дату данная статья занимала уже 2 % активов и 12 % собственного капитала). Пересматриваются прогнозируемые темпы роста портфеля на среднесрочную перспективу (здесь эффект может быть нейтральным, если, сохранив 30%+ ROE, компания существенно увеличит пэйаут). Плюс ко всему на 2.5 млрд.руб прогноз прибыли на 2024 год (18-20 млрд.рублей) обрезал налоговый эффект. Эти вещи не нравятся участникам рынка, которые в основной массе ориентированы на краткосрочную перспективу. В первом полугодии сохранялся высокий темп роста (г/г, кв/кв) активов и чистых инвестиций в лизинг. По итогам 2024 года менеджмент прогнозирует рост портфеля на 20% к 2023 году.

Европлан 1П2024 и взгляд на среднесрочную перспективу.

Рост активов транслируется в увеличение чистых процентных и сопутствующих доходов. На 1 договор лизинга может приходиться >5 дополнительных услуг. Чем большую долю в структуре чистых доходов занимают вещи, не относящиеся к чистым процентам, тем лучше.



( Читать дальше )

WUSH. Отчет за 1 полугодие 2024 года.

Так же, отчетом за 1 полугодие 2024 поделилась с нами компания ВУШ:
-Выручка: 6,3 млрд (+42% г/г);
-EBITDA кикшеринга: 2,767 (+36% г/г);
-Рентабельность по EBITDA кикшеринга: 44% (против 46% годом ранее);
-Чистая прибыль: 259 млн рублей (-79% г/г);
-Чистый долг/12м EBITDA: 2х (против 1,2х годом ранее);

Фин. директор:
«Whoosh продолжает быстро расти: выручка за 6 месяцев 2024 года увеличилась на 42% по сравнению с прошлым полугодием. Мы много проинвестировали в расширение парка: за год он увеличился на 50% до 200 тыс шт. При этом показатель чистый долг/12м EBITDA находится на невысоком уровне 2х на 30.06.2024.»

«Мы также продолжаем демонстрировать высокую рентабельность, несмотря на вызовы окружающей экономической среды, связанные с ростом цен: маржа по EBITDA кикшеринга составила 44%.»

«В дополнение хочется отметить, что доля зарубежного бизнеса выросла более, чем в два раза: с 4% до 9,4% выручки Группы, мы следуем своей стратегии развития за пределами РФ, в частности на очень перспективном рынке Южной Америки».»



( Читать дальше )

Астра. Отчет за 1 полугодие 2024 года.

Сегодня, отчетом за 1 полугодие 2024 года поделилась с нами компания «Астра»:
-Отгрузки: 5,5 млрд рублей (+64% г/г);
-Выручка: 4,9 млрд рублей (+58% г/г);
-Чистая прибыль: 1,4 млрд рублей (+21% г/г);
-EBITDA: 1,05 млрд рублей (+2% г/г);
-Кап. затраты на разработку: 1,27 млрд рублей (увеличение в 3,4 раза г/г);
-На 30 июня 2024 года у компании отрицательный чистый долг в размере 0,8 млрд руб.

«Доля продуктов экосистемы в выручке достигла 22%, увеличившись в три с половиной раза относительно аналогичного периода прошлого года.»

«Инвестиции в разработку новых продуктов и развитие существующих составили 1,3 млрд рублей, увеличившись в три с половиной раза относительно первого полугодия 2023 года. Компания продолжает инвестировать в развитие и расширение команды, необходимые для укрепления лидерских позиций на рынке инфраструктурного ПО.»

«Свыше 70% отгрузок компании традиционно приходится на второе полугодие, в то время как расходы распределяются более равномерно в течение года.»

Так же, Мос. биржа перевела акции «Астра» в первый котировальный список после SPO, что в свою очередь увеличило базу акционеров.



( Читать дальше )

Henderson, МСФО 1П2024 записная книжка

👉капа = 26 ярдов
👉долг с 1,3 до 2,5 млрд
👉наценка выросла с 2,5х до 3х
👉то есть валовая маржа 67,6%
👉opex +24%
👉NCF = 1,53
👉CAPEX = 0,867
👉FCF = -0,15 год назад было +0,45
👉запасы одежды = 5,3 ярдов

P/E=8
EV/EBITDA=5,2
EBITDA margin = 27,3%
net margin = 17,2%
FCF дох = 5%
долг/EBITDA = 0,2

smart-lab.ru/q/HNFG/f/y/


Россети Северный Кавказ МСФО 1п 2024г: выручка Р24,7 млрд (+3% г/г), убыток Р6,42 млрд руб (годом ранее Р3,5 млрд), 2кв 2024г: убыток Р2,52 млрд (годом ранее Р1,27 млрд)

Россети Северный Кавказ МСФО 1п 2024г: выручка Р24,7 млрд (+3% г/г), убыток Р6,42 млрд руб (годом ранее Р3,5 млрд), 2кв 2024г: убыток Р2,52 млрд (годом ранее Р1,27 млрд)

Россети Северный Кавказ МСФО 1п 2024г: выручка Р24,7 млрд (+3% г/г), убыток Р6,42 млрд руб (годом ранее Р3,5 млрд), 2кв 2024г: убыток Р2,52 млрд (годом ранее Р1,27 млрд)



disclosure.skrin.ru/disclosure/2632082033/?DTI=8

....все тэги
UPDONW
Новый дизайн