Постов с тегом "отчеты мсфо": 7787

отчеты мсфо


Позитив - противоречивый отчет

Инициативы Правительства об отмене льготы на уплату НДС при покупке отечественного ПО потрепали нервы не только самих компаний, но и инвесторов. Однако первый замминистра финансов РФ Ирина Окладникова заявила, что данная инициатива отложена на неопределенный срок. Инвесторам можно выдохнуть, но не убирать руку с пульса, а заодно продолжить изучать отчеты компаний. Сегодня у нас на разборе МСФО Позитива за 9 месяцев 2025 года.
Позитив - противоречивый отчет
📱 Итак, выручка компании за отчетный период выросла на 12% до 10,9 млрд рублей. Управленческие показатели сигнализируют об увеличении отгрузок с НДС на 31% до 11,9 млрд. Компания продолжает расти, но делать это становится все трудней. Иначе рост на 12% по выручке не охарактеризуешь. 

Напомню, что бизнес Группы отличается высокой сезонностью, 60-70% всех отгрузок приходится именно на 4 квартал, так что основной фокус внимания удерживаем на годовом отчете. Компания подтверждает свой прогноз по росту отгрузок на 2025 год на уровне 33-35-38 млрд рублей.

Себестоимость реализации за 9 месяцев выросла на 62,5% до 2,6 млрд рублей. Расходы, связанные с оплатой труда, удалось снизить на 38%, но за счет роста расходов на амортизацию в сумме 1,6 млрд рублей, практически оставили валовую прибыль на уровне прошлого года. 



( Читать дальше )

🏦 Европлан – Чем закончится смена собственника?

🏦 Европлан – Чем закончится смена собственника?
📌 Холдинг SFI продаёт Альфа-Банку свою долю в Европлане. Рассказываю, какие стоит ждать последствия, и заодно заглянем в отчёт Европлана за 9 месяцев.

📊 ОТЧЁТ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2025 г.:

• Выручка (чистый процентный + чистый непроцентный доход) за 9 месяцев составила 30,6 млрд рублей (+1,8% год к году). По итогам всего 2025 года выручка должна превысить 41 млрд рублей (на уровне 2024 года, верхний левый график).

• Чистая прибыль составила всего 2,9 млрд рублей (–73,9%, нижний левый график). Основная причина – рост резервов в 3,7 раза до 19,2 млрд рублей. Стоимость риска выросла с 3,4% до 9,2% (чистая процентная маржа пока выше – 9,9%), когда стоимость риска начнёт снижаться, резервы будут распускаться, а прибыль расти.

• Операционные показатели начали восстанавливаться: в 1 квартале Европлан закупил и передал в лизинг 6000 единиц транспорта/техники, во 2 квартале 7000, в 3 квартале 8000. Но в 2024 году в соответствующих кварталах были 13300, 15300 и 14700 единиц.



( Читать дальше )

🔎ФосАгро Отчет МСФО

ФосАгро Отчет МСФО

Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/fileload.ashx?fileid=1904781


( Читать дальше )

ФосАгро МСФО 9 мес 2025 г: выручка ₽441,7 млрд (+19,0% г/г), чистая прибыль ₽95,7 млрд (+47,6% г/г). 3 кв 2025 г: выручка ₽143,2 млрд (+10,6% г/г), чистая прибыль ₽20,2 млрд (+77,6% г/г)

Группа «ФосАгро» (далее «ФосАгро» или «Компания», тикер на Московской и Лондонской фондовых биржах: PHOR), российская вертикально-интегрированная компания, в состав которой входит производитель фосфорсодержащих минеральных удобрений, сегодня публикует консолидированную промежуточную сокращённую финансовую отчётность за 9 месяцев, закончившихся 30 сентября 2025 года.

Ключевые показатели за 9 месяцев 2025 года
• Производство агрохимической продукции выросло на 4,3% к аналогичному периоду прошлого года и составило 9,15 млн тонн. Основной прирост пришёлся на увеличение производства фосфорных удобрений и кормовых фосфатов на 5,5% — до 7,02 млн тонн.
• Общие продажи агрохимической продукции выросли на 2,9% к уровню прошлого года и составили 9,35 млн тонн.
• Выручка за 9 месяцев 2025 года составила 441,7 млрд рублей, увеличившись на 19,1% к уровню прошлого года.
EBITDA компании составила 145,7 млрд рублей, увеличившись на 17,9% к уровню прошлого года. При этом скорректированная EBITDA выросла на 34,2% и составила 164,3 млрд рублей.



( Читать дальше )

Подборка отчетов. Кратко

📍CБЕР. РПБУ за 10 мес.

— Чистые процентные доходы: 2.5 трлн.руб(+17.5% г/г)
— Чистые комиссионные доходы: 599.4 млрд.руб(-2.6% г/г);
— Чистая прибыль: 1.4 трлн.руб(+6.9% г/г), в октябре — 149.6 млрд.руб(+11.5% г/г)
— Рентабельность капитала: 22.4%

Единственный, где в любое время года сохраняется идея. Умудряется держать прибыль, остается лидером как в «народном портфеле», так и по кол-ву спасений индекса. Показывает ВСЕМ, как надо

📍OZON. Отчет за 3 кв.

— Выручка: 258.9 млрд.руб(+69% г/г)
— Скорр. EBITDA: 41.5 млрд.руб
— Прибыль: 2.9 млрд.руб(против убытка в 0,7 млрд.руб годом ранее
— Валовая прибыль: 60.1 млрд.руб(+122% г/г)
— Выкатили дивиденды, впервые в истории

Компания повышает прогнозы на 2025 г. и ожидает рост GMV по итогам 2025 г. на 41–43% при скорр. EBITDA ~140 млрд руб. Выручка финтеха при этом вырастет примерно на 110% г/г

Стартовали торги МКПАО Озон. В компании заявили, что они вышли на устойчивую прибыль. Фин.тех сегмент продолжает показывать результаты. Есть изменения, но идеи нет. Ибо нет премии за риск.

( Читать дальше )

#smartlabonline с компанией Базис сегодня в 15:15!

#smartlabonline с компанией Базис сегодня в 15:15!

Базис — лидер российского рынка разработки программного обеспечения для управления динамической ИТ-инфраструктурой, одного из самых перспективных сегментов российского ИТ.

Завтра в прямом эфире разберем финансовые результаты компании за 9 месяцев 2025 года и обсудим, какие направления стали драйверами роста и как бизнес адаптируется к текущей экономической среде.

В эфире обсудим:
👉 Как изменилась выручка, маржинальность и динамика ключевых сегментов?
👉 Где компания видит основные точки роста в 2025–2026 годах?
👉 Как компания проходит период высокой ключевой ставки и управляет долговой нагрузкой?
👉 Стратегические приоритеты на 2026 год и долгосрочные ориентиры развития.

Гостями #smartlabonline станут:
• Давид Мартиросов, генеральный директор компании «Базис»
• Ирина Диденко, финансовый директор компании «Базис»

Прямые трансляции:
YOUTUBE  ▎VK VIDEO

Также смотрите в записи:
ДЗЕН  ▎RUTUBE

Ждем ваши вопросы в комментариях!


Т-Технологии: отчётность за 3 квартал Мысли

Т-Технологии

Общая выручка Группы за III квартал 2025 г. 367 млрд руб. + 39% г/г
За 9 месяцев 2025 г. выручка Т превысила 1 трлн руб., показав рост на 69% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г.

Количество ежемесячно активных клиентов Т выросло на 9% год к году,
на конец III квартала 2025 г. достигло 34 млн

Чистая прибыль «Т-Технологий»
(в состав холдинга входят ТБанк, «Т-Страхование», «Т-Страхование будущего», МФК «Т-Финанс», коллекторское агентство «Феникс» и другие)
по итогам третьего квартала 2025 года составила 40,1 млрд руб.
(+18%, + 6,2 млрд руб. г/г)

При этом чистые процентные доходы группы в отчетном квартале выросли на 26%, до 130,7 млрд руб.
С учетом создания резерва под кредитные убытки доходы составили 84,66 млрд руб.,
(+37% г/г)
Чистые комиссионные доходы + 29% г/г

Совет директоров «Т-Технологий»
рекомендовал дивиденды за третий квартал 2025 года в размере 36 руб. на акцию (1,2%).

Интересно, что большинство технологических компаний



( Читать дальше )

💪 «Ренессанс страхование»: прибыль просела на 23,7%, но держится. Как и мы в 2025 году)

💵 Отчитался Ренессансчик по МСФО за 9 месяцев.

📈 Общий объём брутто-премий вырос на 28,2% г/г до 151,6 млрд руб.

👉 Сегмент life продолжает расти уверенными темпами +50,9% г/г.

👉 А вот сегмент non-life вырос всего на +2,2% г/г.
___________________________________________________________

📉 Чистая прибыль за 9 мес. 2025 г. — 6,7 млрд руб, снижение на 23,7% г/г.

❗️НО, снижение только из-за того, что компания, да и вообще все страховщики с 1 января 2025 должны отчитываться по новому стандарту учета операций по договорам страхованияМСФО 17 «Договоры страхования», который заменил стандартМСФО 4.

В результате чистая прибыль Группы за 9 мес. 2024 г. в соответствии со стандартом МСФО 4 составляла 4,5 млрд руб, а в соответствии с новым стандартом МСФО 17 этот показатель равен 8,8 млрд руб.

Поэтому снижение чисто техническое.

📈 А так рост бы составил 48,9% г/г с 4,5 до 6,7 млрд руб.
___________________________________________________________________

📈 Инвестиционный портфель. Общий объём —275 млрд руб. (+17,2% или +40,3 млрд руб. с начала года).

( Читать дальше )

Т-Технологии отчет по МСФО:

Т-Технологии отчет по МСФО:

9 месяцев 2025г: 

  •  выручка превысила ₽1 трлн (+69% г/г)
  •  чистая прибыль ₽120,1 млрд (+43% г/г)

3 квартал:

  •  выручка ₽367 млрд (+39% г/г)
  •  чистая прибыль ₽45,2 млрд (+19% г/г)

Т-Технологии запускают байбэк в размере не более 5% текущего уставного капитала, срок приобретения — до 31 декабря 2026 года

СД Т-Технологий рекомендовал дивиденды за 3 кв 2025г в размере 36 руб/акция, отсечка — 8 января, ВОСА — 25 декабря

❗️ Касательно байбека: объем соответствует примерно 10% общего объема free-float акций Т. Выкуп акций Т с рынка может быть ускорен в случае значительных отклонений текущей капитализации от реальной стоимости бизнеса Группы.

Приятно, что некоторые корпорации стараются создавать лучшие условия для инвестирования в свои бизнесы 

А вы держите Т в портфеле? 

Буду рада видеть вас среди своих подписчиков t.me/+j3ohRZAa_dpkMTli !


....все тэги
UPDONW
Новый дизайн