⭐️По мнению аналитиков, потенциал роста наших акций в ближайшие 12 месяцев — 6% (целевая цена – 591 р). Они подчеркнули, что «Группа Астра» абсолютный лидер среди разработчиков ОС и инфраструктурного ПО, а наша бумага – возможность принять участие в истории роста российского IT.
Среди ключевых факторов инвестиционной привлекательности аналитики выделили:
🔥 высокие перспективы роста нашего бизнеса и чистого денежного потока на фоне расширения доли на рынке российского инфраструктурного ПО;🔥 потенциальный рост целевого рынка в среднем на 25% в год до 2030 года за счет ухода иностранных вендоров и перехода российских организаций на отечественное ПО;
🔥 четко сформулированная стратегия роста: усиление нашей продуктовой экосистемы и укрепление позиций в сегменте корпоративных клиентов.
Сейчас акции «Группы Астра» торгуются на 68% выше цены IPO. С полной версией отчета можно ознакомиться на нашем сайте в разделе «Отчеты аналитиков»: https://astragroup.ru/investors/.
Среди ключевых факторов инвестиционной привлекательности — высокие перспективы роста бизнеса и генерации чистого денежного потока, усиленные выплатой дивидендов. Значительное повышение котировок ASTR с момента IPO (+68%) подтверждает высокий спрос инвесторов на истории роста в российском сегменте ИТ. При этом наш анализ указывает на то, что по текущей цене бумага оценена близко к справедливым уровням. Потенциал роста составляет 6%.Курбатова Анна
«Снижение зарплаты — один из сигналов перенасыщения рынка с преобладанием младших специалистов, которые в первую очередь ищут опыт, а не высокий оклад»,— говорит продакт-менеджер «Хабр Карьеры» Артем Зыза.
ПАО Группа Астра (далее также «группа» или «компания»), один из лидеров российского ИТ-рынка и ведущий производитель инфраструктурного программного обеспечения (ПО), объявляет операционные результаты за 2023 год.
Ключевые операционные результаты за 2023 год:
отгрузки выросли на 75% год к году и достигли рекордных 11,2 млрд рублей благодаря активной экспансии бизнеса, развитию продуктов и сервисов экосистемы;
на рост отгрузок значительно повлияло расширение числа уникальных клиентов – оно превысило 22,5 тыс., что на 41% выше уровня 2022 года;
еще один важный фактор роста бизнеса – увеличение совместимых с экосистемой группы партнерских решений до более 2,5 тыс. единиц, что более чем на 45% выше, чем на конец 2022 года.
Результаты 2023 года соответствуют ожиданиям компании и большинства аналитиков, подтверждают эффективность выбранной стратегии развития. На показатели повлияли в том числе расширение экосистемы, развитие действующих продуктов и инструментов автоматизации, усиление сервисной составляющей и включение в продуктовый портфель новых востребованных решений.