Блог им. Ndflka

Какие документы о доходах на иностранном брокерском счете нужно подавать в ФНС

Здравствуйте.

Об инвестиционных доходах за рубежом нужно отчитываться самостоятельно, даже если по итогам года был убыток. Иностранный брокер налоги (при наличии прибыли) не удерживает. По зарубежным доходам НДФЛ рассчитывают и уплачивают сами инвесторы — налоговые резиденты РФ. 

Если вы — российский гражданин, но нерезидент РФ (прожили за границей более 183 дней в календарном году), то должны платить налоги в той стране, резидентом которой являетесь. 

По иностранным доходам нужно представить в свою налоговую инспекцию 

заполненную декларацию 3-НДФЛ не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. Крайний срок уплаты налога — 15 июля.

Для проверки правильности расчета НДФЛ инспектору понадобятся документы, на основании которых вы заполняли декларацию и другие доказательства.

Запросите у иностранного брокера

  • Брокерский отчет по всем операциям за год, где отражены суммы поступлений от торговых сделок и иных операций, купонов, дивидендов.  

  • Брокерский отчет по расходам на приобретение ценных бумаг, оплату комиссий и процентов за посреднические услуги, прочим затратам. 

В отчете должна содержаться информация о сумме, валюте и датах операций. Как правило, брокерские отчеты можно скачать в личном кабинете на сайте брокера. 

Плюсом к декларации

  • Ваш собственный расчет прибыли (убытка) по операциям на брокерском счете с переводом в рубли на дату совершения сделки.

  • Документы, подтверждающие уплату налога с дивидендов за границей. Если при выплате дивидендов или купонов иностранный эмитент уже удержал налог, то в России налог, подлежащий уплате, можно снизить или не платить совсем. Это условие действует, если между РФ и страной регистрации эмитента заключено соглашение об избежании двойного налогообложения.

Не обязательно, но желательно приложить пояснения ваших расчетов, комментарии к декларации и т.п. Это ускорит налоговую проверку.

Если какие-то документы составлены на иностранном языке, необходимо приложить русский перевод. На практике обычно достаточно простого (не нотариального) перевода. Но все же встречаются ситуации, когда инспектор может его запросить.

Помните, что прибыль, полученную от сделок на иностранном брокерском счете, можно сальдировать с убытками от операций на российском брокерском счете. 

Какие документы по иностранным сделкам запрашивает ваша ИФНС? 

Хороших финансовых решений!

★2
6 комментариев
Вопрос. При торговле валютой доход до 250 000р не облагается налогом?
Главком Главком, 

верно, это сумма вычета при операциях с валютой.

avatar
НДФЛка, спасибо
Если физик самостоятельно должен уплачивать налог, то почему по новым требованиям 2019г брокер требует  предоставлять ИНН? В случае не предоставления, счет может быть заблокирован. Есть конечно страны которые в этом не участвуют, но их не так много. А может уже и всех обязали, я об этом не знаю.  Ведь прошло не мало времени, для корректировки регламентов. 
avatar
NOT A HAMSTER, 

ИНН запрашивают для передачи данных в рамках автоматического обмена информацией — CRS

avatar
НДФЛка, А какой информации? Мне четко дали понять что такие требования у европейских  брокеров. В связи с тем, что многие государства в рамках дружественных соглашений, уже договорились о передачи информации о своих клиентах друг другу.А по сути, обязали собрать инн со своих клиентов, для налоговых сборов. И теперь они имеют право сообщать о своих клиентах налоговым органам, государствам коих являются их клиенты.
avatar

теги блога НДФЛка

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн