Комментарии к постам Ilya

Мои комментарии:в блогах в форуме
Ответы мне:в блогах в форуме
Все комментарии: к моим постам
Сергей С,
Указываете всю сумму убытка, за минусом того, что было учтено в предыдущие годы.
Возврат заявляете в пределах уплаченного НДФЛ.

… в строке 052 — сумма убытка, принимаемая в уменьшение доходов по совокупности совершенных операций, полученная налогоплательщиком, в том числе в предыдущих налоговых периодах, размер которых определяется исходя из сумм убытков, полученных налогоплательщиком в предыдущих налоговых периодах (в течение 10 лет), уменьшенных на суммы убытков, учтенные при определении налогового вычета в предыдущих налоговых периодах. Значение данного показателя включается в сумму расходов, принимаемой в уменьшение полученных доходов (строка 050 Раздела 2).

Приказ ФНС России от 15.10.2021 N ЕД-7-11/903@ (ред. от 11.09.2023) «Об утверждении формы налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ), порядка ее заполнения…

www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_399520/b64fa0763300096e3785201dd448623261f538c7/
avatar
  • 20 апреля 2024, 13:52
  • Еще

Сергей С, в итоге у меня возникли убытки по двум брокерам. Я указал полную сумму убытка у того брокера, который был ближе всего к необходимой сумме (предоставив справку с размером убытка, которую я получил от брокера; справка выдается на полную сумму).

Поэтому здесь я не могу дать совета. Я обратился за помощью в заполнении к Александре smart-lab.ru/profile/Nalogi_investora/ (именно она в этой ветке мне дала наиболее подробный ответ на этот вопрос; может быть, вам будет полезно обратиться к ней).

Также она мне посоветовала сохранить информацию о втором убыточном брокере на будущее. Ведь если я восстановлю резиденство, то в будущем смогу попробовать сальдировать убытки с этим брокером.

avatar
  • 20 апреля 2024, 08:23
  • Еще
Nekto Finkelmaer, добрый день, а не подскажите, при указании суммы убытка нужно указать полный убыток за 2022 год или именну ту часть которую хочу сальдировать в 2023? (есть прибыль в 2023, есть убыток в 2022,  прибыль в 2023 меньше чем убыток 2022). Заранее спасибо.
avatar
  • 18 апреля 2024, 17:56
  • Еще
Александра Хохлова, Спасибо вам большое. Именно такой профессиональной консультации я и ждал.
avatar
  • 21 марта 2024, 12:24
  • Еще
Ilya, в срок до 30 апреля 2024 (до 2 мая в связи с выходным днем) вам необходимо представить налоговую декларацию 3-НДФЛ нерезидента и самостоятельно доплатить налог до ставки нерезидента в размере 30% по доходам от ценных бумаг и ПФИ и 15% по дивидендам. При этом, в отличие от случаев продажи имущества, нерезидент вправе уменьшить доходы от продажи ценных бумаг и ПФИ на произведенные им расходы на покупку (данное право учета расходов применимо в том числе к нерезидентам, т.к. расчет налогооблагаемой базы по операциям с ЦБ осуществляется в соответствии с п. 12 ст. 214.1 НК РФ, в то время как для нерезидентов, что следует из п. 3 ст. 210 НК РФ НЕ применяются вычеты, установленные только ст. 218-221 НК). А это значит, что сальдирование внутри года у разных брокеров для вас возможно.
avatar
  • 21 марта 2024, 11:56
  • Еще
Ну так-то брокер правильно сказал- лучше всего связаться с налоговой и уточнить у них. Потому что брокер же является налоговым агентом и отчитывается, но сальдирование проводит только в рамках своих брокерских счетов и логично, что по брокерским счетам у другие брокеров не имеют права консультировать
avatar
  • 20 марта 2024, 18:38
  • Еще
Ilya Tarasov, я то же уже запустался) но это уже ваше. Еще раз: Если брокер в том году удержал 13%, то вы можете сами засальдировать всех 4-х брокеров за тот год и подать 3 НДФЛ и вам уменьшат налоговую базу, если убытки по кодам совпадают с прибыльными удержаниеми налога.
avatar
  • 19 марта 2024, 13:48
  • Еще
Nekto Finkelmaer, Автор про ИИС ничего не говорил. В его случаи эту галочку ставить не надо! Он сальдирует.
avatar
  • 19 марта 2024, 13:45
  • Еще

Head of Algonaft'$, а почему я не должен платить налоги, если я инвестирую через РФ брокера в РФ фонду? Я просто утратил резидентство налоговое так как последний год живу в другой стране. 

Брокер посчитал 13%. Но если не делать сальдирование (которое непонятно можно ли вообще сделать) то на сайте налаговой ставится галочка и все автоматом пересчитывается на 30% и 15% для дивов. В целом удобно и если забить на сальдирование, то я могу подать декларацию на сайте. 

Но если сальдирование по закону сделать можно, то тогда я  все сам заполню в программе декларация. Вопрос только в том, это вообще законно или нет. НДФЛка запутала меня)

 

avatar
  • 19 марта 2024, 13:45
  • Еще

Head of Algonaft'$, Спасибо. Вчера поковырял немного программу декларация. Учитывая, что у меня небольшой объем операций, то заполнить думаю смогу.

Вопрос в том, что НДФЛка мне сначала сказала, что этого делать нельзя. Но потом отказалась подтвердить свой же ответ. Я перерыл весь интернет и так и не нашел ответа на этот вопрос. 

Я точно понял что нерезидентам нельзя сальдировать с предыдущими годами. 

Но вот сделать сальдирование в рамках года. Нет инфы. Или я плохо искал) 

avatar
  • 19 марта 2024, 13:35
  • Еще
Ilya Tarasov, епте) Так вы нерез. Тогда вопрос: При прибылях в этих брокерах у вас надол удерживал брокер при выводе ДС? Если нет (вы нерез) то какого вам вообще эти налоги? Или удерживал по какой ставке?
avatar
  • 19 марта 2024, 13:34
  • Еще
Nekto Finkelmaer, Не знал) точнее не юзал за ненадобностью. А вы уверенны в галочке — инвестиционные налоговые вычеты? Это про ИИСы.
avatar
  • 19 марта 2024, 13:32
  • Еще

Nekto Finkelmaer, уточню. Этот скрин относится к резидентам. Я же утратил резидентство налоговое (в посте это я указал).

 

А второе, если даже я сделаю через подобный пункт, то в декларации отображается, что это сальдирование с предыдущим периодом. То есть с другим годом (как я понимаю). А нерезидентам этого делать нельзя. Это точно.

 

 

avatar
  • 19 марта 2024, 13:26
  • Еще
Справку об убытках возьмите у брокера, на сайте в декларации галку поставьте «налоговые вычеты при переносе убытков», заполните данные на закладке «при переносе убытков» приложите скан справки об убытках.


Это все, что нужно сделать для сальдирования убытков.
avatar
  • 19 марта 2024, 13:22
  • Еще
 Для вас сейчас ЛК сайта налог.ру не сильно поможет, в том виде в котором он сам подтягивает информацию. Вам придется делать декларацию самостоятельно и загружать. Придется все сальдировать самостоятельно.
avatar
  • 19 марта 2024, 13:17
  • Еще
Да! В справке 2 НДФЛ у прибыльных брокеров есть кодА налога — их вы и сальдируете) Все это вписываете в 3 НДФЛ. Можно самомому разобраться, но придется потрудиться. Если вы торговали и срочку и спот (бумаги), то мой совет сбивать всех 4 брокеров по кодам, может где прибыль будет и придется подавать в налоговую уменьшение налоговой базы и возврату денег) вас спасут только кодА налога!!!
avatar
  • 19 марта 2024, 13:13
  • Еще
Выберите надежного брокера, чтобы начать зарабатывать на бирже:
....все тэги
UPDONW
Новый дизайн