Вышли финансовые результаты по МСФОза Q2 2026г. от компании МТС:
👉Выручка — 213,5 млрд руб. (+9,2% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 123,4 млрд руб. (+6,5% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 35,1 млрд руб. (+0,9% г/г)
👉Операционная прибыль — 48,2 млрд руб. (+22,4% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 84,7 млрд руб. (+16,3% г/г)
👉Финансовые расходы — 33,1 млрд руб. (-16,6% г/г)
👉Чистая прибыль акционерам — 66,9 млрд руб. (+2,8 млрд в Q2 25г.)
Отчет вышел хороший, операционная прибыль выросла на +22,4% с 39,4 до 48,2 млрд руб. (что отлично) и наконец-то мы увидели неплохое снижение финансовых расходов не на -0,2%, как это было в Q1 26г., а на -16,6% и расходы снизились с 39,7 до 33,1 млрд руб., что конечно же способствовало росту чистой прибыли, которая выросла с 2,8 до 66,9 млрд руб., да да это не ошибка до 66,9 млрд — давайте разбираться в причинах.
Вот результатыза 1 полугодие 26г.:
👉Выручка — 414,7 млрд руб. (+11,8% г/г)
👉Себестоимость (услуг, товаров и амортизация) — 238,2 млрд руб. (+8,3% г/г)
👉Коммерческие и административные расходы — 71,9 млрд руб. (+6,5% г/г)
👉Операционная прибыль — 89,2 млрд руб. (+25,2% г/г)
👉Скорректированная OIBDA — 159,4 млрд руб. (+17,1% г/г)
👉Финансовые расходы — 67,5 млрд руб. (-9,0% г/г)
👉Чистая прибыль акционерам — 74,0 млрд руб. (+7,7 млрд в 1Н 25г.)
Выручка выросла на +9,2% с 195,4 до 213,5 млрд руб. — это неплохой темп роста, полученный благодаря положительному вкладу телекома и развивающихся направлений. Рост выручки в отчетном квартале на +9,2% обусловлена ростом доходов от телеком бизнеса на +12,2%.
Пару слов про производственные результаты — я не буду приводить все операционные данные, Вы их можете сами посмотреть, я привел лишь статистику по абонентам МТС:
Количество абонентов выросло на +1,5% до 84,1 млн — это максимальное количество с 2012 года, что очень даже неплохо.