В соответствии с бизнес-планом Группа ожидает стабильный рост операционных и финансовых показателей: в 2030 г. выручка может достигнуть 32 млрд рублей, чистая прибыль – 4 млрд рублей, EBITDA – 7,25 млрд рублей.
Бизнес-план основан на стратегии роста трех ключевых направлений бизнеса Группы – ресейла, ломбардных залоговых займов и оптовой торговли драгметаллами, а также учитывает макроэкономические тренды и прогнозы развития рынков присутствия Группы.
Развитие бизнеса Группы в сегментах ресейла и ломбардных залоговых займов подразумевает расширение и повышение эффективности работы розничной сети, а также существенный рост онлайн-присутствия. В 2024 году Группа завершила M&A сделку, в результате которой нарастила долю на ломбардном рынке в Московском регионе (Москва и МО) с 11% до 14%, увеличив число отделений до 135. Потенциал розничного покрытия Московского региона позволяет открыть еще порядка 250 розничных объектов, и в течение следующих пяти лет Группа рассматривает возможность дальнейших M&A сделок с целью наращивания доли рынка. Сегодня большинство отделений розничной сети оказывают услуги как в сфере залоговых займов, так и в сегменте ресейла. В дальнейшем при расширении розничной сети Группа намерена развивать в каждом отделении оба направления — залоговых займов и ресейла.
Авто-репост. Читать в блоге >>>