В «Россети Центр» утвержден Бизнес-план на 2022 год
11.01.2022
30 декабря 2021 года состоялось заседание Совета директоров Компании, на котором был утвержден Бизнес-план Общества на 2022 год и приняты к сведению прогнозные показатели на 2023-2026 годы. Бизнес-планом на 2022 год предусмотрена индексация тарифов на услуги по передаче электроэнергии в пределах прогнозной инфляции, рост доли выручки от нерегулируемых видов услуг и увеличение финансового результата по итогам 2022 года.
Показатели Бизнес-плана Общества на 2022 год:
Данные в млн руб., если не указано иное
ТАБЛИЦА
Объем услуг по передаче электроэнергии, согласно Бизнес-плану на 2022 год, уменьшится относительно ожидаемого факта 2021 года на 1,0% и составит 46 916 млн кВтч. Снижение объема услуг обусловлено как сокращением заявок крупных потребителей, так и температурными отклонениями в 2021 году от среднеклиматических значений (аномально холодный зимний период), при прогнозе на 2022 год учтены среднестатистические данные погодных условий. Уровень потерь электроэнергии в 2022 году сопоставим с ожидаемым по итогам 2021 года и составляет 9,90%. Изменение уровня потерь обусловлено как изменением состава электросетевых активов Компании, так и результатом организационно-технологических мероприятий по снижению уровня потерь электроэнергии.
Запланированный в Бизнес-плане на 2022 год рост выручки от услуг по передаче электрической энергии на 2,4% относительно ожидаемого факта 2021 года обусловлен динамикой объема оказанных услуг и изменением единых «котловых» тарифов с 1 июля 2022 года. Выручка от услуг по технологическому присоединению в 2022 году ожидается в объеме 2 093 млн руб., что на 43,8% выше ожидаемого уровня по итогам 2021 года. Увеличение выручки обусловлено завершением крупных договоров технологического присоединения со сроком исполнения в 2022 году. Также в 2022 году Общество продолжит работу по увеличению объемов оказания нерегулируемых услуг и прогнозирует получение выручки от прочих видов деятельности в размере не менее 4 081 млн руб. Общество нацелено на ежегодное увеличение доли в совокупной выручке доходов от оказания нерегулируемых услуг.
Увеличение себестоимости относительно ожидаемых итогов 2021 года не превышает прогнозный уровень инфляции и в значительной мере вызвано плановым увеличением объема нерегулируемых услуг.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется на 6,0% выше ожидаемого факта 2021 года и составит 20 948 млн руб. Основными рисками отклонения факта от прогноза в 2022 году могут стать более быстрые темпы роста расходов вследствие инфляции, а также возможные негативные изменения электропотребления по эпидемиологическим причинам. Положительными факторами могут стать превышение прогноза по объему оказания услуг по передаче э/энергии и опережающие эффекты от реализации Программы цифровой трансформации. Чистая прибыль по итогам 2022 года ожидается в размере 4 030 млн руб.
www.mrsk-1.ru/investors/presentations/ir_news/77183/