ЕМС объявляет результаты по МСФО за 2024 год
Калининград, Россия, 31 марта 2025 года. Международная Компания Публичное Акционерное Общество Юнайтед Медикал Груп («МКПАО ЮМГ», «Компания», а вместе с ее дочерними компаниями – «Группа» или «ЕМС», тикер на Московской бирже: GEMC), ведущий многопрофильный провайдер премиальных медицинских услуг в России, работающий под брендом «Европейский медицинский центр», объявляет финансовые и операционные результаты по МСФО за двенадцать месяцев, закончившихся 31 декабря 2024 года.
Ключевые финансовые результаты за 2024 год
— Консолидированная выручка Группы в рублях составила 25 371,8 млн руб. (рост на 3,0% против 2023 года).
— Консолидированная выручка Группы в евро составила 253,7 млн евро. Выручка во второй половине 2024 года превысила показатель за первое полугодие. В целом за 2024 год снижение на 6,2% против 2023 года было вызвано сокращением выручки от продаж реагентов и лабораторного оборудования. Выручка от продаж реагентов снизилась в результате снижения стоимости реагентов из Китая.
— Выручка от медицинских услуг, не включающая выручку от продажи товаров и выручку гериатрического направления, составила 22 978,0 млн руб. (рост на 3,9% против 2023 года).
— Выручка от услуг поликлиники и оказания помощи на дому в рублях составила 13 364,5 млн руб. (рост на 4,7% против 2023 года) за счёт укрепления евро и роста среднего чека. На динамику этого показателя в евро оказало влияние количества визитов.
— Выручка от услуг стационара составила 9 613,6 млн руб. (рост на 2,9% против 2024 года) за счёт укрепления курса евро в 2024 году.
— Рентабельность по EBITDA в очередной раз обновила исторический максимум и составила 45,5%, за счёт мер по контролю над расходами и себестоимостью услуг. EBITDA Группы в рублях составила 11 535,8 млн руб. (рост на 9,4% против 2023 года) за счёт непрерывной работы менеджмента над повышением операционной эффективности и контроля за расходами. EBITDA Группы в евро составила 115,4 млн евро (на уровне 2023 года).
— Чистая прибыль Группы в рублях составила 10 410,2 млн руб. (рост на 9,7% против 2023 года) за счёт контроля за себестоимостью и накладными расходами, роста финансовых доходов и снижения финансовых расходов. Чистая прибыль Группы в евро составила 104,1 млн евро (на уровне 2023 года).
— Чистые капитальные затраты Группы (за минусом поступлений от продажи основных средств) составили 5,1 млн евро (снижение на 69,3% против 2023 года), что соответствует стратегии Компании по повышению эффективности использования имеющихся площадей.
— Чистая денежная позиция EMC на 31 декабря 2024 года составила 48,8 млн евро по сравнению с чистым долгом 93 млн евро на 31 декабря 2023 года, что отражает стратегию EMC по сокращению заимствований. Долговые обязательства Группы за 2024 сократились с 127,2 млн евро на 31 декабря 2023 до 73,2 млн евро на 31 декабря 2024 года.
Ключевые операционные результаты за 2024 год
— Количество визитов во втором полугодии 2024 года восстановилось до уровня второго полугодия 2023 года – 180 445 против 181 977 соответственно. По итогам 2024 года в целом количество поликлинических визитов составило 360 134 (-6,8% к 2023 году). По итогам первого полугодия 2024 года динамика поликлинических визитов составляла -12,1%. В целом, показатель отражает постепенное восстановление визитов, продолжающееся с мая 2024 года. Наилучшую динамику показали направления превентивной медицины, радионуклидной терапии и диагностики.
— Средний чек за услуги поликлиники составил 372 евро (рост на 1,9% против 2023 года), за счёт увеличения среднего количества потребляемых услуг в рамках одного визита. Наибольший рост среднего чека наблюдался по направлениям радионуклидной терапии, косметологии, эндоскопии.
— Средний чек за услуги стационара составил 4 384 евро (рост 3,0% против 2023 года). Как и в первом полугодии, изменения обусловлены изменением микса специализаций в общем среднем чеке компании. В частности, рост продемонстрировали направления неонатологии, хирургии и нейрохирургии против снижения в неврологии и психиатрии.
— Количество госпитализаций в стационар составило 21 898 (-8,7% к 2023 году). В первую очередь в результате сокращения услуг в рамках добровольного медицинского страхования и количества услуг радионуклидной терапии, оказываемых на базе стационара, что было компенсировано ростом количества процедур в амбулаторных условиях.