Компания ожидает сильное второе полугодие за 2024 год, которое по выручке, EBITDA и чистой прибыли превзойдет рекордные показатели второго полугодия 2022 года. Самые крупные и маржинальные отгрузки начались с июля и продолжатся до конца года.
Ключевые показатели Группы компаний (6м24/6м23):
— Выручка выросла на 5,9% и составила 2 488 586 тыс. руб. По итогам шести месяцев 2024 года выручка от реализации товаров и услуг двум крупнейшим покупателям составила 36,13 % выручки Группы, что эквивалентно 899 093 тыс. руб. (шесть месяцев 2023 года: выручка от реализации товаров и услуг двум крупнейшим покупателям составила 23,76% выручки Группы, что эквивалентно 549 473 тыс. руб.);
— Себестоимость продаж выросла на 13,95% и составила 1 865 027 тыс. руб. Общая сумма расходов на материалы и комплектующие, использованные в производстве, признанная в составе прибыли или убытка за 1 полугодие 2024 г., составила 1 760 352 тыс. руб. (за 1 полугодие 2023 г.: 1 404 893 тыс. рублей);
— Операционная прибыль снизилась на 22,6% и составила 331 006 тыс. руб. Снижение обусловлено уменьшением прочих доходов и ростом административных и коммерческих расходов на 5,3% (в основном за счет роста заработной платы и социальных взносов на, электромонтажных работ, амортизационных отчислений);
— Чистая прибыль снизилась на 46,5% и составила 192 258 тыс. руб. Снижение связано с ростом себестоимости, административными, коммерческими и финансовыми расходами, а также снижением финансовых и прочих доходов;
— Прибыль на акцию снизилась на 42,6% и составила 0,35 руб.;
— Приведенный показатель EBITDA снизился на 23,9% и составил 391 600 тыс. руб.;
— ROE (рентабельность собственного капитала) составила 8,5% (за 6м2023 ROE составил 16,6%). Снижение обусловлено отставанием роста чистой прибыли от роста средневзвешенного капитала за отчетный период;
Дополнительная информация за отчетный период (6м24/6м23):
— Дебиторская задолженность снизилась на 3,5% и составила 1 719 658 тыс. руб. В течение шести месяцев 2024 года сумма текущей дебиторской задолженности перед Группой ее двух крупнейших покупателей уменьшилась с 445 717 тыс. руб. до 384 451 тыс. руб., что составило 48 % общей суммы торговой дебиторской задолженности Группы по состоянию на 31 декабря 2023 года и 45% по состоянию на 30 июня 2024 года;
— Кредиторская задолженность снизилась на 29,7% и составила 2 034 933 тыс. руб.;
— Активы увеличились на 3,2% и составили 5 612 616 тыс. руб.;
— Капитал увеличился на 5,4% и составил 2 264 790 тыс. руб.;
— Запасы выросли на 35,3% и составили 2 699 901 тыс. руб. Основной объем их будет реализован во втором полугодии 2024 года;
— Количество акционеров ПАО (зарегистрированных лиц в реестре) увеличилось на 14,27% и составило по состоянию на 30.06.2024 — 12797. Мы внимательно следим за количеством частных инвесторов, владеющих акциями «Европейской Электротехники» (тикер EELT). За этим показателем для нас кроется много информации — насколько известна наша компания на фондовом рынке, понятна ли наша бизнес-модель розничным инвесторам, удовлетворён ли рынок открытостью и финансовыми результатами Группы.
Ссылка на финансовую отчетность: euroetpao.ru/upload/iblock/327/3273db6b0d985a7300baad52eafe3d95.pdf
#Новости_EELT #отчет